5月27日,学校在一会议室组织召开2023年度预算执行与后勤管理绩效审计进点会。校长胡智清出席,学校审计处、计划财务处、天诚会计师事务所、被审计部门负责人及相关人员参加。会议由审计处处长周宇霞主持。
会上,周宇霞宣读了2023年度预算执行与后勤管理绩效审计通知书,并对审计方案进行了解读,介绍了审计的目标、范围,时间要求及审计项目组的成员和分工情况。
天诚会计师事务所所长黄晓辉详细介绍了此次审计工作的内容与重点;学校审计处综合科科长胡小丽说明了此次审计过程中对各部门的具体要求,并逐一介绍了此次被审计部门需提供的资料清单。
随后,被审计部门负责人依次表态发言,大家一致表示,坚决支持、全面配合审计工作,如在审计过程中发现问题,认真、及时整改,并将以此为契机,进一步规范部门工作。审计项目组成员表示,将严格遵守廉政纪律、保密纪律,坚决执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。
胡智清强调,被审计部门要提高政治站位,深刻认识审计工作的重要性,并将其作为内部治理的重要抓手;审计项目组与被审计部门要形成合力,提高审计工作效率;同时,审计项目组要强化纪律约束,加强沟通,圆满完成此次审计工作任务。
此次会议,是审计实施阶段的重要环节,有助于提高审计工作的透明度和影响力,为我校今年预算执行及后勤管理绩效审计项目的顺利实施起到了开好头、起好步的作用。(图/文 黄红梅)